Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 22:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8736100702
Číslo faktúry: FD /0054/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola kpt.J.Nále
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefón-ŠJ,ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 109,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.03.2012
Dátum splatnosti: 17.03.2012
Dátum úhrady: 08.03.2012
Súbor: FD_0054_12
Zverejnené: 14.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov