Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 12:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1207366
Číslo faktúry: FD /0051/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola kpt.J.Nále
Dodávateľ: Lindström
Adresa:
IČO:
Predmet: Prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 32,94
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.02.2012
Dátum splatnosti: 14.03.2012
Dátum úhrady: 05.03.2012
Súbor: FD_0051_12
Zverejnené: 14.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov