Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 11:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1210009
Číslo faktúry: FD /0018/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola kpt.J.Nále
Dodávateľ: M.P.B. Artemis s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Kábel k projektoru
Fakturovaná suma s DPH: 23,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 05.02.2012
Dátum splatnosti: 10.02.2012
Dátum úhrady: 07.02.2012
Súbor: FD_0018_12
Zverejnené: 23.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov