Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 22:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky:
Číslo faktúry: 112155300
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: ŠJ kpt. J.Nálepku Stupava
Dodávateľ: Novaco
Adresa:
IČO:
Predmet:
Fakturovaná suma s DPH: 380,88€
Spôsob úhrady: Bank.prevodom
Poznámka: potraviny
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 13.06.2012
Dátum splatnosti: 27.06.2012
Dátum úhrady: 31.07.2012
Súbor:
Zverejnené: 09.08.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov